做跨境電商如何向稅務部門報稅?

跨境電商企業公司主體比較多,稅種也比較多,相對於國內電商企業來講就複雜些。
一、跨境電商企業有可能面臨的公司主體 1、國內貿易公司 2、國內運營服務公司 3、多個小規模納稅人的賬號公司 4、香港公司 5、歐洲店鋪 二、不同公司主體怎麼報稅? 1、國內貿易公司 a、最核心的就是去做出口退稅,先辦理各項退稅資質,讓供應商開增值稅專用發票進來,報關完畢後。
向稅務局申請退進項票上的進項稅。
有了就去申請退,在次年四月之前把頭年的進項稅退完。
(一般納稅人才能退) b、增值稅申報:每個月都要申報,因爲出口企業是免銷項稅的所以稅額是領,但是增值稅申報表要在免稅收入那一欄填寫上收入。
c、企業所得稅:每季度申報,次年5月份之前做彙算清繳,多退少補(前面不要算多利潤,退太難了)。
就是公司的利潤乘以企業所得稅率。
現在小微企業有優惠。

跨境電商如何納稅?

(1)關稅,是業務的成本,定價過程必須考慮關稅=CIF*關稅稅率 CIF=產品價格+保險費+海運/空運費用 關稅稅率,按照報關的HS code,各國海關都會有稅率對照表。
一般稅率是2%-8%,像中美貿易戰加徵特別關稅,就會到達35%及以上 (2)進口增值稅 不同國家的叫法不一樣,歐洲是import VAT,澳洲加拿大是GST,日本是消費稅進口增值稅=(CIF+關稅)*增值稅稅率增值稅稅率差別挺大的,歐洲基本是20%左右,日本是10%,阿聯酋是5%但是進口增值稅是作爲進項稅,可以與銷項稅進行互抵。
一切流程順利的話,只佔壓資金,不會產生成本,定價過程可以不用考慮特別的,美國沒有增值稅,進口環節只需要交關稅。
4.本地儲存本來本地倉庫儲存只產生倉庫費用,以及常規可以抵扣的進項稅但如果貨物會在歐盟27國或者海灣七國內互相調撥,就要額外注意了貨物從一個國家轉運到另一國家是需要在增值稅申報表中申報免稅銷售和免稅採購的,如果不申報會有偷漏稅風險,甚至稅局查出來後會要求對這部分不是真實銷售,只是貨物轉移徵收增值稅。
這個環節特別多小夥伴會因爲不知道而觸犯風險。

個人做跨境電商亞馬遜平臺,應該如何做賬報稅?

個人做跨境電商亞馬遜平臺,應該如何做賬報稅? 針對跨境電商亞馬遜如何報稅? 大多數國家用店鋪信息和公司信息註冊VAT稅號,即可申報納稅,有少部分的國家實行稅務代表制度,會要求賣家找一個當地國家的具備相關資質的會計師事務所作爲賣家的稅務代表,對接稅局進行報稅。
此外,大多數地方都提供在線稅務登記,賣家可以自己申請註冊稅號,並且通過在線門口網站進行自主報稅,但需要注意的是,稅務具備一定的專業性質,賣家在報稅繳稅期間若出現錯誤,可能會導致稅務不合規。
亞馬遜開店也是要交稅的,而且要交的稅種比較多,想要了解更多關於跨境電商業務模式及稅務處理的內容,歡迎私信留言“跨境電商業務模式及稅務處理”獲取整套資料。
2021-10-19 16:37 贊同3

個人做跨境電商亞馬遜平臺,應該如何做賬報稅?

針對跨境電商亞馬遜如何報稅? 大多數國家用店鋪信息和公司信息註冊VAT稅號,即可申報納稅,有少部分的國家實行稅務代表制度,會要求賣家找一個當地國家的具備相關資質的會計師事務所作爲賣家的稅務代表,對接稅局進行報稅。
此外,大多數地方都提供在線稅務登記,賣家可以自己申請註冊稅號,並且通過在線門口網站進行自主報稅,但需要注意的是,稅務具備一定的專業性質,賣家在報稅繳稅期間若出現錯誤,可能會導致稅務不合規。
亞馬遜開店也是要交稅的,而且要交的稅種比較多,想要了解更多關於跨境電商業務模式及稅務處理的內容,歡迎私信留言“跨境電商業務模式及稅務處理”獲取整套資料。